中国共产主义青年团贵阳市委员会 2020 年度部门决算

中国共产主义青年团贵阳市委员会 2020 年度部门决算

  目录

  一、单位概况

  (一)部门职责

  (二)机构设置

  二、2020 年度部门决算公开报表

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  三、2020 年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  (二)收入决算情况说明

  (三)支出决算情况说明

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  (九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

  (十)机关运行经费支出说明

  (十一)政府采购支出说明

  (十二)国有资产占用情况说明

  (十三)预算绩效情况说明

  四、名词解释

  五、附件

一、贵州省贵阳市中国共产主义青年团贵阳市委员会概况

  (一)部门职责

  1. 行使市委赋予的领导全市共青团和青联、少先队工作的职权,对全市性的青年社团组织进行指导和管理,指导直属单位的工作。

  2. 参与拟定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策和法规、规章,并组织实施,参与拟定有关青年统战工作的方针、政策。

  3. 协助处理和协调与青少年利益相关的事务,调查青年思想动态和青年工作情况,研究青少年运动的理论和思想教育问题,反映青少年的利益要求和意见,并提出相应的政策意见或建议。

  4. 围绕党的中心任务,组织开展形势多样、适合青少年特点、健康有益的活动,在积极推动贵阳经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。

  5. 制定共青团组织建设的有关政策、规划,组织和实施团员发展、团干培训、推优入党等工作,做好对下一级团委领导班子的协管工作。

  6. 协助有关部门做好大、中、小学学生的培养、教育、管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

7. 做好青年统战对象的团结教育工作,维护民族团结、促进祖国统一。做好全市青少年外事工作,加强管理和提供服务,开展对外交流和宣传工作。

  8. 承办市委、市政府和上级团委交办的其他事项。

  (二)机构设置

  本单位(部门)内设 7 个处室,下属 1 个单位。从预算单位构成看,贵州省贵阳市中国共产主义青年团贵阳市委员会部门决算包括:本级决算、下属贵阳市青少年宫。

二、2020 年度部门决算公开报表

  三、2020 年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  2020 年度收支决算总计 2,061.03 万元,与 2019 年相比,增加 357.38 万元,增长 20.98%。主要原因是:人员经费、项目经费增加。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计 2,050.7 万元,其中:财政拨款收入 2,050.7 万元,占 100%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计 2,061.03 万元,其中:基本支出 1,089.98 万元,占 52.89%;项目支出 971.05 万元,占 47.11%。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020 年度财政拨款收支决算总计 2,061.03 万元。与 2019 年相比,增加 374.05 万元,增长 22.17%。主要原因是:人员经费、项目经费增加。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

  2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,061.03 万元,占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 384.38 万元,增长 22.93%。主要原因是:人员经费、项目经费增加。

  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

  一般公共服务支出(类)支出 1900.98 万元,占 92.23%;社会保障和就业支出(类)支出 50.21 万元,占 2.44%;卫生健康支出(类)支出 46.76 万元,占 2.27%;住房保障支出(类)支出 63.08万元,占 3.06%。

  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 2,061.03万元,支出决算为 2,061.03 万元,完成当年预算的 100%。决算

  数等于预算数,主要原因是:当年预算数为全年预算数。其中:

  (1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。当年预算为 477.47 万元,支出决算为 477.47 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是:当年预算数为全年预算数。

  (2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为 475.89 万元,支出决算为 475.89万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是:当年预算数为全年预算数。

  (3)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。当年预算为 452.46 万元,支出决算为 452.46 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是:当年预算数为全年预算数。

  (4)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。当年预算为 495.16 万元,支出决算为495.16 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是:当年预算数为全年预算数。

  (5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为 44.85万元,支出决算为 44.85 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是:当年预算数为全年预算数。

  (6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为 3.91 万元,支出决算为 3.91 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是:当年预算数为全年预算数。

  (7)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。当年预算为 1.45 万元,支出决算为 1.45 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是:当年预算数为全年预算数。

  (8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为 11.44 万元,支出决算为 11.44 万元,完成当年预算的 100%;决算数等于预算数的主要原因是:当年预算数为全年预算数。

  (9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为 16.75 万元,支出决算为 16.75 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是:当年预算数为全年预算数。

  (10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为 18.57 万元,支出决算为 18.57 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是:当年预算数为全年预算数。

  (11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为 63.08 万元,支出决算为 63.08 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是:当年预算数为全年预算数。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,089.98 万元,其中:人员经费 959.98 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 130.01 万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

  2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.48 万元,支出决算为 2.52 万元,决算数小于预算数,主要原因是:落实厉行节约有关规定,公务接待减少。

  2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 2.52万元,比上年减少 1.83 万元,下降 42.12%,减少原因是落实厉行节约有关规定,公务接待减少。其中,因公出国(境)费支出0 万元,占 0%,比上年减少 0.67 万元,下降 100%,减少原因是本年未产生因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出 2.52 万元,占 100%,比上年增加 0.15 万元,增长 6.33%,增加原因是公务车保险费、维修及审车费、过路费增加;公务接待费支出 0 万元,占 0%,比上年减少 1.31 万元,下降 100%,减少原因是本年无公务员接待活动。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费支出预算 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%,主要原因是本年未产生因公出国(境)费。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0 个,累计0 人次。

  (2)公务用车购置及运行维护费预算为 13.62 万元,支出决算为 2.52 万元,完成预算的 18.50 %,主要原因是:落实厉行节约有关规定。其中,公务用车购置 0 万元,购置公务用车 0 辆;公务用车运行维护费 2.52 万元。主要用于公务车保险费、维修及审车费、过路费等。2020 年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

  (3)公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,主要原因是本年无公务员接待活动。

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  我单位 2020 年无政府性基金收支。

  (九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

  我单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

(十)机关运行经费支出说明

2020 年机关运行经费支出 84.31 万元,比 2019 年增加 1.71万元,增长 2.08%,主要原因是工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置费用增加。

  (十一)政府采购支出说明

  2020 年政府采购支出总额 548.99 万元,其中:政府采购工程支出 310 万元,占政府采购支出总额的 56.47%;政府采购服务支出 238.99 万元,占政府采购支出总额的 43.53%。授予中小企业合同金额 548.99 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

  (十二)国有资产占用情况说明

  截至 2020 年 12 月 31 日,共有车辆 6 辆,其中,机要通信用车 4 辆、其他用车 2 辆(其他用车主要是:一般公务用车);无价值 50 万元以上通用设备和价值 100 万元以上专用设备。

  (十三)预算绩效情况说明

  1、预算绩效管理工作开展情况

  根据财政预算管理要求,我单位组织对 2020 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 14 个项目进行了绩效自评,涉及资金 971.05 万元,自评覆盖率达到 100%。

  2、项目支出绩效自评报告见“五、附件 《干部教育培训项目支出绩效自评价报告》、《公益性系列活动经费项目支出绩效自评价报告》”。

  四、名词解释

  (一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  (二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (三)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (六)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (八)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映中国共产主义青年团贵阳市委员会机关的基本支出。

  (九)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映中国共产主义青年团贵阳市委员会未单

  独设置项级科目的其他项目支出。

  (十)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指反映中国共产主义青年团贵阳市委员会下属事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  (十一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项):反映中国共产主义青年团贵阳市委员会下属事业单位贵阳市青少年宫除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

(十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映中国共产主义青年团贵阳市委员会实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  (十三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映中国共产主义青年团贵阳市委员会实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  (十四)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

  (十五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受的离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (十六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。(十七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  (十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  五、附件

  1、干部教育培训项目支出绩效自评价报告

  根据年初设定的绩效目标,经市干教工作领导小组会议研究

同意于 2020 年 10 月 18 日举办 2020 年助推“三高”团干部能力提升暨青年马克思主义培训班。本项目已完成全部目标任务,自评得分为 100 分。

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  2、公益性系列活动经费项目支出绩效自评价报告

公益性系列活动经费是青少年培训部主要负责校外课程教育的部门,开设了器乐、声乐、舞蹈、绘画、书法、小主持、航模等课程,支付外聘老师劳务费;每年开展的活动有:舞蹈大赛、器乐大赛、学生作品展、学生汇报演出等活动。2020 年完成该项目的 100%,争取在 2021 年开展更多的活动和培训课外课程。

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